市委办公室2023年部门预算公开
www.panzhihua.gov.cn 发布时间:2023-02-03 来源:中共攀枝花市委办公室 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
中共攀枝花市委办公室
2023年部门预算
目录
第一部分 中共攀枝花市委办公室概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 中共攀枝花市委办公室2023年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 中共攀枝花市委办公室概况
一、基本职能及主要工作
(一)市委办公室职能简介。
市委办公室是市委的综合办事机构,主要职能是:负责中央、省委和市委重要工作部署,领导重要指示批示的贯彻落实、统筹协调和督促办理;负责市委常委会会议、重大活动的筹备和实施工作,以及市委领导公务活动的协调安排;负责市委重要文稿和市委主要领导文稿的起草、审核、修改和印制;围绕中央、省委和市委工作部署,开展调研、搜集信息、反映动态;负责党委信息、全市重要情况和重大经济信息的收集、整理、分析和上报;负责中央、省委文件的分发、管理,以及市委文件的制发、管理;负责市委规范性文件审查、解释、清理及报送省委备案工作,以及全市党内规范性文件备案审查;负责全市档案管理工作的监督、指导;研究制定公务服务管理工作的具体政策和管理制度并组织实施;对市直各部门及县(区)公务服务管理工作进行指导;负责市委政研室、市委保密机要局及市委目标绩效办的人事党务、财务后勤、离退休人员管理等工作;完成市委交办的其他工作。
(二)市委办公室2023年重点工作。
坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以“高质量服务保障市委总体发展战略落地实施”为工作目标,以“单项工作创特色、整体工作争一流”为工作要求,以“对标学习省委办、深化‘五大行动’”为工作抓手,以围绕“争做优秀党办人,我的工作请放心”加强自身建设为工作支撑,全力推动市委办公室各项工作再上新台阶。一是深入学习贯彻落实党的二十大精神、省委十二届二次全会及市委十一届五次全会精神,高质量推进共同富裕试验区建设,推动党中央和省委、市委决策部署落地见效。二是统筹抓好文件文稿、会议活动、党内法规、深化改革、国家安全、保密机要、档案行政管理、公务服务、应急值守、干部队伍建设、财务管理及行政后勤等工作,全力保障市委高效运转。三是围绕市委十一届五次全会重要部署和市委、市政府主要领导批示指示等开展督查督办,进一步优化目标绩效考核办法,构建党办牵头抓总、部门分工协作、各方面积极参与的大督查工作格局。四是深化“优秀党办人”党建品牌打造,抓实理论武装,扎实开展“五好党支部”创建。
二、部门预算单位构成
市委办公室下属二级预算单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。主要包括:
序号 |
预算单位名称 |
1 |
中共攀枝花市委办公室(本级) |
2 |
市委党史研究室 |
3 |
市公务服务中心 |
第二部分 中共攀枝花市委办公室
2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委办公室2023年收支预算总数4,283.43万元,比2022年收支预算总数增加1,310.89万元,主要原因为:一是市公务服务中心隶属关系由市机关事务服务中心调整至市委办公室,其经费收支相应纳入市委办公室部门预算一并反映。二是除市公务服务中心外,由于机构调整及人员变动,纳入2023年年初部门预算保障的人员较上年增加17名,人员经费和公用经费相应增加。三是2023年安排的项目经费同口径增加277.87万元。四是纳入年初部门预算保障的基本支出较2022年有所增加。
(一)收入预算情况
市委办公室2023年收入预算4,283.43万元,全部为一般公共预算拨款收入。
(二)支出预算情况
市委办公室2023年支出预算4,283.43万元,其中:基本支出3,745.06万元,占87.43%;项目支出538.37万元,占12.57%。
二、财政拨款收支预算情况说明
市委办公室2023年财政拨款收支预算总数4,283.43万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加1,310.89万元,主要原因为:一是市公务服务中心隶属关系由市机关事务服务中心调整至市委办公室,其经费收支相应纳入市委办公室部门预算一并反映。二是除市公务服务中心外,由于机构调整及人员变动,纳入2023年年初预算保障的人员较上年增加17名,人员经费和公用经费相应增加。三是2023年安排的项目经费同口径增加277.87万元。四是纳入年初部门预算保障的基本支出较2022年有所增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入4,283.43万元;支出包括:一般公共服务支出3,017.39万元、科学技术支出164.88万元、社会保障和就业支出647.71万元、卫生健康支出211.03万元、住房保障支出242.42万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
市委办公室2023年一般公共预算当年拨款4,283.43万元,比2022年预算数增加1,310.89万元,主要原因为:一是市公务服务中心隶属关系由市机关事务服务中心调整至市委办公室,其经费收支相应纳入市委办公室部门预算一并反映。二是除市公务服务中心外,由于机构调整及人员变动,纳入2023年年初预算保障的人员较上年增加17名,人员经费和公用经费相应增加。三是2023年安排的项目经费同口径增加277.87万元。四是纳入年初部门预算保障的基本支出较2022年有所增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出3,017.39万元,占70.44%;科学技术支出164.88万元,占3.85%;社会保障和就业支出647.71万元,占15.12%;卫生健康支出211.03万元,占4.93%;住房保障支出242.42万元,占5.66%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2023年预算数为0.5万元,主要用于保障市公务服务中心物业管理支出。
2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)2023年预算数为3.4万元,主要用于保障派驻纪检组工作经费开支。
3.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2023年预算数为2,258.87万元,主要用于保障单位人员经费、基本运转支出需要。
4.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算数为274.57万元,其中:市委办公室综合业务费200万元、物业管理费11.8万元、机房电费36万元、市委领导春节走访慰问经费3万元、建议提案在线信息系统及在线督查系统运行维护费6.27万元、市公务服务中心经费支出17.5万元。
5.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)2023年预算数为260万元,主要用于保障市公务服务中心公务服务专项工作开展支出需要。
6.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2023年预算数为220.05万元,主要用于保障市民生工作促进中心及市公务服务中心人员经费、基本运转支出需要。
7.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)2023年预算数为144.08万元,主要用于保障市委党史研究室人员经费、基本运转支出需要。
8.科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)2023年预算数为20.8万元,其中:《中国共产党攀枝花执政实录》《攀枝花纪事》编纂出版经费7万元、《全省红色遗址普查成果丛书》(攀枝花卷)编纂经费8万元、市委党史研究室信息系统维护费5万元、市委党史研究室物业管理费0.8万元。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2023年预算数为358.39万元,主要包含退休人员统筹外退休待遇、福利费、党建经费、活动费等。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为287.79万元,主要用于支付基本养老保险单位缴费。
11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2023年预算数为1.53万元,主要用于支付遗属生活补助。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为148.28万元,主要用于支付公务员及机关工勤人员基本医疗保险单位缴费。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为7.27万元,主要用于支付事业人员基本医疗保险单位缴费。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为0.4万元,主要用于支付市公务服务中心公务员医疗补助经费。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2023年预算数为55.08万元,主要用于支付公务员个人医疗账户补充单位负担部分。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为242.42万元,主要用于支付单位承担的住房公积金缴费。
四、一般公共预算基本支出情况说明
市委办公室2023年一般公共预算基本支出3,745.06万元,其中:
人员经费3,126.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。
公用经费619.02万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市委办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数139.02万元,其中:公务接待费105.33万元,公务用车购置及运行维护费33.69万元。根据工作统一安排,2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中,市级部门确需执行出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。
(一)公务接待费较2022年预算增长1679.22%。主要原因是:市公务服务中心(承担了市级相关接待任务)隶属关系由市机关事务服务中心调整至市委办公室,2023年,其公务接待费100万元纳入市委办公室年初部门预算汇总编制。剔除该因素后,市委办公室公务接待费同口径减少0.59万元,下降9.97%。
(二)公务用车购置及运行维护费较2022年预算增加6.68%。主要原因是:市公务服务中心隶属关系由市机关事务服务中心调整至市委办公室,其2023年公务用车运行维护费8.42万元纳入市委办公室年初部门预算汇总编制。剔除该因素后,市委办公室公务用车运行维护费同口径减少6.32万元,下降20%。
部门现有公务用车14辆,其中:轿车2辆,旅行车(含商务车)4辆,越野车8辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费33.7万元,用于14辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要用于保障公务外出、公务接待等工作开展。
六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明
市委办公室2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。
(一)非财政拨款安排公务接待费情况说明
2023年非财政拨款安排公务接待费与2022年预算持平,均未作安排。
(二)非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明
非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平,均未作安排。
部门现有公务用车14辆,其中:轿车2辆,旅行车(含商务车)4辆,越野车8辆。
2023年安排非财政拨款公务用车购置费0万元。
2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。
七、政府性基金预算支出情况说明
市委办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算情况说明
市委办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2023年,市委办公室(部门)下属市委办公室(本级)1家行政单位以及市委党史研究室1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为503.64万元,比2022年预算增加58.25万元,增长13.08%。主要原因是:因机构调整及人员变动,2023年纳入年初部门预算保障的人员较2022年增加17人,人员经费及公用经费相应增加。
(二)政府采购情况
市委办公室2023年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年底,市委办公室所属各预算单位共有车辆14辆,其中执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2023年市委办公室开展绩效目标管理的项目11个,涉及预算538.37万元。其中:运转类项目4个,涉及预算248.6万元;特定目标类项目7个,涉及预算289.77万元。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
5.机关运行经费:指为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位,下同)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护以及其他费用。
6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):反映由纪检监察机关负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。
9.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
11.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。
13.科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):反映其他用于社会科学研究方面的支出。
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位开支的离退休经费。
15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标表
表7.部门整体支出绩效目标表