攀枝花市城市管理监察支队2017年部门预算编制说明

www.panzhihua.gov.cn     发布时间:2017-03-06     来源:攀枝花市城市管理监察支队      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能:对城市市政工程设施方面实施监察;对城市公用事业方面实施监察;对城市市容环境卫生方面实施监察;对城市园林绿化方面实施监察。

  (二)2017年重点工作。

  一、城管执法体制改革工作:按照上级部门的安排部署,积极推进支队城管执法体制改革工作,努力做到“人心不乱,队伍不散,工作不断”。

  二、队伍建设工作:按照住建部“强基础,转作风,树形象”的总体要求,积极探索新形势、新体系和新模式下的城管执法队伍建设新思路、新方法,认真落实体制改革后,对城管执法人员进行逐级分类培训的工作,协助制定城管队伍规范化建设标准,大力促进执法队伍的规范化建设。

  三、执法工作:更新观念,创新模式,转变方法,努力开创服务、公开、高效、法制的城管执法新局面。

  四、依法治市工作:一是积极参与我市城管执法地方性法规的修订完善工作,以期逐步解决在具体工作中执法依据缺失的问题。二是结合城管执法体制改革工作,解决城管执法的法律地位、人员身份及编制、职能职责、法律保障机制等问题,切实将“法制城管”落到实处。三是抓住“七五普法”的有利契机,加强法律法规宣传,努力参与推进“依法治市”工作进程。

  五、党务工作:继续开展学习教育活动,深入学习党的十八大和十八届四中、五中全会精神,认真领会《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》和《关于新形势下党内政治生活的若干准则》,全力开展各项党建工作,完成全年党建工作目标任务。

  六、积极参与市城管局各项重点工作,认真完成上级部门交办的其它工作任务。

  二、单位构成情况

  攀枝花市城市管理监察支队是参照公务员法管理的独立核算事业单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,市城监支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入:一般公共预算拨款收入1503.45万元;支出包括:社会保障和就业138.71万元、城乡社区支出1268.08万元、住房保障支出96.66万元。市城监支队2017年收支总预算1503.45万元。

  (一)收入预算情况

  市城监支队2017年收入预算1503.45万元,一般公共预算拨款收入1503.45万元。

  (二)支出预算情况

  市城监支队2017年支出预算1503.45万元,其中:基本支出1268.27万元,占84.36%;项目支出235.18万元,占15.64%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  市城监支队2017年财政拨款收支总预算1503.45万元。收入:本年一般公共预算拨款收入1503.45万元;支出包括:社会保障和就业138.71万元、城乡社区支出1268.08万元、住房保障支出96.66万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  市城监支队2017年一般公共预算当年拨款1503.45万元,比2016年预算数增加167.74万元,主要是正常晋升工资而形成增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  社会保障和就业支出138.71万元,占9.22%;城乡社区支出1268.08万元,占84.36%;住房保障支出96.66万元,占6.42%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行2017年预算数为1033.00万元,主要用于:人员工资、社会保障缴费、日常公用经费等支出。

  2. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法2017年预算数为235.20万元,主要用于:市城监支队聘用协管人员工资及社会保障缴费;根据职能职责开展公共空间专项整治经费等支出。

  3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理行政单位离退休2017年预算数为13.84万元,主要用于:退休人员经费支出。

  4. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年预算数为124.87万元,主要用于:职工基本养老保险缴费支出。

  5、 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2017年预算数为96.66万元,主要用于:职工住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  市城监支队2017年一般公共预算基本支出1268.27万元,其中:

  人员经费1093.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

  公用经费174.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、公务用车运行维护费、工会经费、差旅费等支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  市城监支队2017年“三公”经费财政拨款预算数22.95万元,其中:公务接待费2.95万元,公务用车购置及运行维护费20.00万元。

  (一)公务接待费与2016年预算持平,2017年公务接待费计划用于单位业务相关方面的接待工作。

  (二)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降34.84%。主要原因:是2016年7月公务用车改革,车辆减少而形成。

  单位现有特种专业车7辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)2辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车0辆,货车及19座以上客车5辆,摩托车0辆。

  2017年安排公务用车运行维护费20.00万元,用于7辆特种专业车辆燃油、维修、车辆通行等方面支出,主要保障单位日常业务等工作开展。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年,市城监支队参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为174.38万元,比2016年预算增加29.85万元,增长20.65%。

  (二)国有资产占有使用情况

  截至2016年底,市城监支队共有特种专业车辆7辆。

  (三)绩效目标设置情况

  2017年市城监支队部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款235.18万元。

  附件:攀枝花市城市管理监察支队预算信息公开表.xls

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